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      首發展集團開展2023年子公司風險管理與內控體系專項審計工作

      發布日期:2023-08-04
      來源:風控法務部

      為提升集團子公司風險管理與內控管理水平,使各子公司更好的符合國資監管要求。近日,首發展集團組織召開了2023年子公司風險管理與內控體系專項審計項目啟動會。集團董事長朱曉宇、總經理王覓時出席會議,集團各部門及各子公司負責人、內審相關人員、致同會計師事務所審計人員參加會議,會議由風控法務部負責人張堃主持。


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      會議首先由致同會計師事務所合伙人周潔介紹了目前國資委風險管理和內部控制體系,致同會計師事務所高級經理李星宜解讀了本次內審工作計劃及實施方案。


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      隨后,集團總經理王覓時對本次內部審計工作做出了具體部署,要求各單位充分認識當前形勢,進一步加強風險管理和內部控制建設,積極配合審計工作、善于發掘風險隱患、認真落實審計整改,以風險管理和內部控制提升企業管理水平。

      最后,集團董事長朱曉宇對本次內部審計工作提出了具體要求,一要提高站位、深化認識;二要突出重點、服務大局;三要加強配合、擔當盡責,各單位要充分統一思想,積極配合致同事務所,推動做好本次內部審計工作。


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      本次內部審計是集團首次開展的大規模、全覆蓋風險管理與內控體系專項審計,將有力推動集團合法合規經營工作,逐步構建起完備的風險防控和內控工作體系。

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